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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RICARDO BONAMIGO TONIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2624 Data de lançamento: 27/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms. 7,00 69,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2022 Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms. 69,99
27/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 002/195869; 69,99
03/05/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854554 PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2022 RICARDO BONAMIGO TONIAL EIRELI - 11781 69,99
TOTAL 69,99 69,99 69,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.