Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RICARDO BONAMIGO TONIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2624 |
Data de lançamento: |
27/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms. |
7,00 |
69,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2022 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms. |
69,99 |
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27/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/195869; |
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69,99 |
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03/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854554
PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2022
RICARDO BONAMIGO TONIAL EIRELI - 11781 |
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69,99 |
TOTAL |
69,99 |
69,99 |
69,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.