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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JARDEL BECK PALESTRAS MAGICAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2634 Data de lançamento: 27/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de Empresa para realização de uma palestra para público em geral no dia 30 ed abril de 2022, 14 hrs. Finalidade: Ref palestra pra público em geral promovida pela sms em vista de estimular pessoas da comunidade a buscar sua autoestima e melhorar o andamento de vida, com olhar diferenciado para o futuro. 7.400,00 7.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2022 Contratação de Empresa para realização de uma palestra para público em geral no dia 30 ed abril de 2022, 14 hrs. Finalidade: Ref palestra pra público em geral promovida pela sms em vista de estimular pessoas da comunidade a buscar sua autoestima e melhorar o andamento de vida, com olhar diferenciado para o futuro. 7.400,00
03/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 29; 7.400,00
03/05/2022 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2634/2022, 13307 - JARDEL BECK PALESTRAS MAGICAS EIRELI 222,00
10/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2022 - REF. MAIO/2022 JARDEL BECK PALESTRAS MAGICAS EIRELI - 13307 7.178,00
10/05/2022 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2634/2022 -222,00
10/05/2022 Retenção realizada indevidamente. -222,00
10/05/2022 Retenção realizada indevidamente -222,00
TOTAL 7.178,00 7.178,00 7.178,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/05/2022 222,00
TOTAL   222,00