Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ODAIR JOSE GERLACH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2726 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref viagem a serviço da sms no dia 29/04/2022 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2022 |
Almoço
Finalidade: Ref viagem a serviço da sms no dia 29/04/2022 |
35,00 |
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03/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/38572; |
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35,00 |
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09/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854613
PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2022
ODAIR JOSE GERLACH - 13250 |
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35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.