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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2750 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Limpa para brisa Gran Brilho 100ml 7,69 15,38
1.00 Anti embaçante Rodabrill 100ml Finalidade: Ref. a produto para desembaçar vidros para uso nos veículos da frota de transporte escolar. 9,39 9,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 Limpa para brisa Gran Brilho 100ml Anti embaçante Rodabrill 100ml Finalidade: Ref. a produto para desembaçar vidros para uso nos veículos da frota de transporte escolar. 24,77
05/05/2022 Conforme DANFE Nº 001/280013; 24,77
09/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2750/2022 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 24,77
TOTAL 24,77 24,77 24,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.