Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2871 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Multa
Finalidade: Referente a valor base da multa por atraso na entrega no RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE do município no mês 10/2021. |
2.926,52 |
2.926,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2022 |
Multa
Finalidade: Referente a valor base da multa por atraso na entrega no RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE do município no mês 10/2021. |
2.926,52 |
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09/05/2022 |
Multa
Finalidade: Referente a valor base da multa por atraso na entrega no RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE do município no mês 10/2021.
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2.926,52 |
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18/05/2022 |
Pagamento valor à menor antes do vencimento da guia. |
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-1.463,26 |
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18/05/2022 |
Pagamento valor à menor antes do vencimento da guia. |
-1.463,26 |
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19/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2871/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858164 |
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1.463,26 |
TOTAL |
1.463,26 |
1.463,26 |
1.463,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.