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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2895 Data de lançamento: 11/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Parafuso 16x120mm de aço 79,00 237,00
3.00 Porca de aço 16mm 22,00 66,00
1.00 Pivô suspensão dianteiro Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2022 Parafuso 16x120mm de aço Porca de aço 16mm Pivô suspensão dianteiro Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 513,00
12/05/2022 Conforme DANFE Nº 001/01258; 513,00
12/05/2022 Pagamento de Empenho 2895/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000346 513,00
TOTAL 513,00 513,00 513,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.