Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2925 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Rolamento 6204 |
28,00 |
56,00 |
2.00 |
LAMINA DE CORTE 3 PONTAS
Finalidade: REF. MATERIAL PARA TRATOR DE CORTAE GRAMA |
208,00 |
416,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2022 |
Rolamento 6204 LAMINA DE CORTE 3 PONTAS
Finalidade: REF. MATERIAL PARA TRATOR DE CORTAE GRAMA |
472,00 |
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12/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01234; |
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472,00 |
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13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2925/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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472,00 |
TOTAL |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.