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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2940 Data de lançamento: 13/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Graxeira RETA 1,05 2,10
1.00 Chave combinada Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO IWO 7705 8,45 8,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2022 Graxeira RETA Chave combinada Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO IWO 7705 10,55
13/05/2022 Conforme DANFE Nº 001/280811; 10,55
20/05/2022 Pagamento de Empenho 2940/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858166 10,55
TOTAL 10,55 10,55 10,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.