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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2956 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Escova sanitária 6,99 41,94
6.00 Sabão em pó azul floral 8,79 52,74
4.00 Sabão liquido 13,97 55,89
10.00 SACO DE LIXO 30L 6,99 69,90
5.00 Papel higiênico 12 rolos 12,98 64,90
8.00 SACO DE LIXO 15L Finalidade: Ref. a produtos para limpeza da secretaria. 4,99 39,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 Escova sanitária Sabão em pó azul floral Sabão liquido SACO DE LIXO 30L Papel higiênico 12 rolos SACO DE LIXO 15L Finalidade: Ref. a produtos para limpeza da secretaria. 325,29
17/05/2022 Conforme DANFE Nº 001/267; 325,29
18/05/2022 Pagamento de Empenho 2956/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856530 325,29
TOTAL 325,29 325,29 325,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.