Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MIRIAN LUIZA LORENZI 35140224020 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2960 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Toalha |
6,00 |
60,00 |
1.00 |
Jarra Elétrica
Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. |
189,00 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2022 |
Toalha Jarra Elétrica
Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. |
249,00 |
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17/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040553245; |
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249,00 |
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19/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856532
PAGTO. REF. EMPENHO 2960/2022
MIRIAN LUIZA LORENZI 35140224020 - 4564 |
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249,00 |
TOTAL |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.