Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2967 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE |
6,02 |
72,24 |
12.00 |
Macarrão com ovos embalagem 500gr
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
2,97 |
35,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2022 |
LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE Macarrão com ovos embalagem 500gr
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
107,88 |
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17/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/271; |
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107,88 |
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18/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2967/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858171 |
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107,88 |
TOTAL |
107,88 |
107,88 |
107,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.