Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AERO PORTO ALEGRE TPS1 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2985 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Estacionamento
Finalidade: REF. ESTACIONAMENTO EM AEROPORTO DE PORTO ALEGRE- PARA BUSCAR OS VEREADORES - GILMAR MORGAN |
19,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2022 |
Estacionamento
Finalidade: REF. ESTACIONAMENTO EM AEROPORTO DE PORTO ALEGRE- PARA BUSCAR OS VEREADORES - GILMAR MORGAN |
19,00 |
|
|
17/05/2022 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 173502540831; |
|
19,00 |
|
19/05/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2985/2022
AERO PORTO ALEGRE TPS1 - 11657 |
|
|
19,00 |
TOTAL |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.