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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2992 Data de lançamento: 17/05/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Rossale Rosa 18/05/2022. 0,00 754,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Rossale Rosa 18/05/2022. 754,94
17/05/2022 Folha Exoneração Rossale Rosa 18/05/2022 754,94
24/05/2022 Pagamento de Empenho 2992/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858174 754,94
TOTAL 754,94 754,94 754,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.