Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PRO IMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ONTONTOLOGICA ALT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3059 |
Data de lançamento: |
19/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Estadual para Atenção Basica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Auxilio para exames
Finalidade: Ref auxílio exames para Sueli Soares Toledo |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2022 |
Auxilio para exames
Finalidade: Ref auxílio exames para Sueli Soares Toledo |
290,00 |
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20/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3770; |
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290,00 |
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24/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000588
PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2022
PRO IMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ONTONTOLOGICA ALTO JACUI LTDA - 3514 |
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290,00 |
TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.