Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3067 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Bota ULTRALEVE NAUTICA |
90,15 |
90,15 |
1.00 |
Chave COMBINADA
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS |
10,80 |
10,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2022 |
Bota ULTRALEVE NAUTICA Chave COMBINADA
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS |
100,95 |
|
|
20/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/280815; |
|
100,95 |
|
24/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3067/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
100,95 |
TOTAL |
100,95 |
100,95 |
100,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.