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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3068 Data de lançamento: 20/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Solvente DESENGRAXANTE 32,25 64,50
1.00 SENSOR FASE 476,23 476,23
1.00 Filtro diesel 124,22 124,22
1.00 Anel ORING POLEGADA 3,01 3,01
1.00 Anel VEDAÇÃO FLANGE ACOPLAMENTO 43,33 43,33
1.00 Bujão 1/2 17,21 17,21
3.00 PORTA BICO INJETOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -CAMINHÃO FORD CARGO 2428 1.339,28 4.017,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2022 Solvente DESENGRAXANTE SENSOR FASE Filtro diesel Anel ORING POLEGADA Anel VEDAÇÃO FLANGE ACOPLAMENTO Bujão 1/2 PORTA BICO INJETOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -CAMINHÃO FORD CARGO 2428 4.746,34
20/05/2022 Conforme DANFE Nº 000/017042; 4.746,34
24/05/2022 Pagamento de Empenho 3068/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.746,34
TOTAL 4.746,34 4.746,34 4.746,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.