Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3399 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Capa SECA REC |
920,00 |
920,00 |
2.00 |
Rotula CIL DIREÇÃO |
147,91 |
295,82 |
60.00 |
Oleo HIDRAULICO |
19,83 |
1.189,80 |
12.00 |
Oleo LUBRIFICANTE MOTOR |
28,63 |
343,56 |
12.00 |
Óleo TAMBOR VIBRATORIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROLO COMPACTADOR |
29,06 |
348,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2022 |
Capa SECA REC Rotula CIL DIREÇÃO Oleo HIDRAULICO Oleo LUBRIFICANTE MOTOR Óleo TAMBOR VIBRATORIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROLO COMPACTADOR |
3.097,90 |
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05/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/04541; |
|
3.097,90 |
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12/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3399/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.097,90 |
TOTAL |
3.097,90 |
3.097,90 |
3.097,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.