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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIEL BERTOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3400 Data de lançamento: 25/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 flor caixa com 15 mudas 25,00 375,00
10.00 Composto orgânico saco com 40 litros 25,00 250,00
7.00 Pedra branca para decoração saco 25 kg Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da secretaria de assistência social 40,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2022 flor caixa com 15 mudas Composto orgânico saco com 40 litros Pedra branca para decoração saco 25 kg Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da secretaria de assistência social 905,00
25/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/040646980; 905,00
06/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2022 GABRIEL BERTOL - 10143 905,00
TOTAL 905,00 905,00 905,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.