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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3406 Data de lançamento: 25/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro óleo motor 154,00 154,00
10.00 ÓLEO 15W40 MULTI 20L MAXON 31,00 310,00
1.00 Carga de extintor 4kg Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2022 Filtro óleo motor ÓLEO 15W40 MULTI 20L MAXON Carga de extintor 4kg Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 539,00
27/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/01265; 539,00
02/06/2022 Pagamento de Empenho 3406/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856540 539,00
TOTAL 539,00 539,00 539,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.