Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3436 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CADEADO |
38,00 |
38,00 |
4.00 |
Tela 1X1/2X50
Finalidade: Ref. a materiais utilizados no ginásio do parque. |
12,95 |
51,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2022 |
CADEADO Tela 1X1/2X50
Finalidade: Ref. a materiais utilizados no ginásio do parque. |
89,80 |
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30/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0281871; |
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89,80 |
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03/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3436/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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89,80 |
TOTAL |
89,80 |
89,80 |
89,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.