Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3452 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
Prednisilona Sol. Oral 3mg/ml |
4,80 |
240,00 |
60.00 |
AMBROXOL XPE ADULTO 6MG/ML 100ML |
3,45 |
207,00 |
500.00 |
ACIDO VALPROICO 250mg |
0,32 |
160,00 |
780.00 |
LOSARTANA 25 MG |
0,79 |
616,20 |
200.00 |
PARACETAMOL GTAS 200 MG/ML
Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SMS. |
1,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2022 |
Prednisilona Sol. Oral 3mg/ml AMBROXOL XPE ADULTO 6MG/ML 100ML ACIDO VALPROICO 250mg LOSARTANA 25 MG PARACETAMOL GTAS 200 MG/ML
Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SMS. |
1.423,20 |
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30/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/283796; |
|
1.423,20 |
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06/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2022
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2808 |
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1.423,20 |
TOTAL |
1.423,20 |
1.423,20 |
1.423,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.