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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3460 Data de lançamento: 30/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
110.00 Lona preta 1x6 7,60 836,00
3.00 Joelho de 100 MM 11,60 34,80
3.50 tubo de 100 MM 17,00 59,50
3.00 Joelho de 25 MM 2,50 7,50
6.00 LUVA 25 2,00 12,00
5.00 CAL HIDRAULICA 18,00 90,00
1.00 LUVA 100 ESG Finalidade: ref. aquisição de material para rua Hercules Passinato 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2022 Lona preta 1x6 Joelho de 100 MM tubo de 100 MM Joelho de 25 MM LUVA 25 CAL HIDRAULICA LUVA 100 ESG Finalidade: ref. aquisição de material para rua Hercules Passinato 1.048,80
30/05/2022 Conforme DANFE Nº 890/040771073; 1.048,80
06/06/2022 Pagamento de Empenho 3460/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.048,80
TOTAL 1.048,80 1.048,80 1.048,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.