Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CREA RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3474 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente guia ART da Rodovia VRS-856, cidade de Alto Alegre a Linha Bonita. |
88,78 |
88,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2022 |
Referente guia ART da Rodovia VRS-856, cidade de Alto Alegre a Linha Bonita. |
88,78 |
|
|
31/05/2022 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 11934856; |
|
88,78 |
|
31/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3474/2022
CREA RS - 295 |
|
|
88,78 |
TOTAL |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.