Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3550 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Serviço de configuração
Finalidade: Ref. a configuração do Plano de Contas para Geração do SIOPE. |
120,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2022 |
Serviço de configuração
Finalidade: Ref. a configuração do Plano de Contas para Geração do SIOPE. |
960,00 |
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21/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/017303; |
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960,00 |
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21/06/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3550/2022, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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14,40 |
21/06/2022 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3550/2022, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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28,80 |
21/06/2022 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3550/2022 |
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-28,80 |
23/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3550/2022 - REF. JUNHO/2022
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 |
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945,60 |
TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/06/2022 |
14,40 |
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Lançada |
ISS |
21/06/2022 |
28,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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43,20 |
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