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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3582 Data de lançamento: 02/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ESF - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 SERINGA 5 ML 0,40 120,00
5.00 ALCOOL 70% 1 L 15,00 75,00
100.00 EQUIPO MACRO GOTAS 3,00 300,00
10.00 Compressas 7,5x7,5 13 fios oct c/500un 42,00 420,00
10.00 Fita adesiva hospitalar, tamanho 19 mm x 50 m 10,00 100,00
5.00 ABAIXADOR DE LINGUA c/100 10,00 50,00
3.00 ALMOTOLIA 500ml 6,50 19,50
200.00 SCALP N23 Finalidade: Ref material hospitalar para uso nos atendimentos da ubs. 0,60 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2022 SERINGA 5 ML ALCOOL 70% 1 L EQUIPO MACRO GOTAS Compressas 7,5x7,5 13 fios oct c/500un Fita adesiva hospitalar, tamanho 19 mm x 50 m ABAIXADOR DE LINGUA c/100 ALMOTOLIA 500ml SCALP N23 Finalidade: Ref material hospitalar para uso nos atendimentos da ubs. 1.204,50
02/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/012849; 1.204,50
08/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3582/2022 IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 1.204,50
TOTAL 1.204,50 1.204,50 1.204,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.