Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3591 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PREDSIM XP |
18,21 |
18,21 |
1.00 |
HIDROCORTISONA 500 MG |
27,18 |
27,18 |
1.00 |
AMBROXOL 15MG/5ML PED |
20,75 |
20,75 |
3.00 |
Amoxilina+ Clavulanato 400 mg |
69,29 |
207,87 |
1.00 |
QUETIAPINA 25 MG
Finalidade: Ref medicamentos para Kayna Bortolini, Valdemar Hanh e Fernanda Vogt pacientes da sms. |
81,28 |
81,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2022 |
PREDSIM XP HIDROCORTISONA 500 MG AMBROXOL 15MG/5ML PED Amoxilina+ Clavulanato 400 mg QUETIAPINA 25 MG
Finalidade: Ref medicamentos para Kayna Bortolini, Valdemar Hanh e Fernanda Vogt pacientes da sms. |
355,29 |
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03/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0398; 001/0397; 001/0392; 001/0387; |
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355,29 |
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08/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3591/2022
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
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355,29 |
TOTAL |
355,29 |
355,29 |
355,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.