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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3591 Data de lançamento: 02/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PREDSIM XP 18,21 18,21
1.00 HIDROCORTISONA 500 MG 27,18 27,18
1.00 AMBROXOL 15MG/5ML PED 20,75 20,75
3.00 Amoxilina+ Clavulanato 400 mg 69,29 207,87
1.00 QUETIAPINA 25 MG Finalidade: Ref medicamentos para Kayna Bortolini, Valdemar Hanh e Fernanda Vogt pacientes da sms. 81,28 81,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2022 PREDSIM XP HIDROCORTISONA 500 MG AMBROXOL 15MG/5ML PED Amoxilina+ Clavulanato 400 mg QUETIAPINA 25 MG Finalidade: Ref medicamentos para Kayna Bortolini, Valdemar Hanh e Fernanda Vogt pacientes da sms. 355,29
03/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/0398; 001/0397; 001/0392; 001/0387; 355,29
08/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3591/2022 JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 355,29
TOTAL 355,29 355,29 355,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.