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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3593 Data de lançamento: 02/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
339.00 Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref combustível para veículo da sms Renault Master JAO5A25 ref ao mês de maio de 2022. 7,15 2.423,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2022 Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref combustível para veículo da sms Renault Master JAO5A25 ref ao mês de maio de 2022. 2.423,85
03/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/01351; 2.423,85
08/06/2022 Pagamento de Empenho 3593/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.423,85
TOTAL 2.423,85 2.423,85 2.423,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.