Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
362 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Bateria 60AP -
Finalidade: Ref material para manutenção de veículos da sms. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2022 |
Bateria 60AP -
Finalidade: Ref material para manutenção de veículos da sms. |
500,00 |
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26/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038590760; |
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500,00 |
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02/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854477
PAGTO. REF. EMPENHO 362/2022
MARIO LUIZ SOSTEMEIER - 13183 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.