Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3624 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro óleo motor |
118,00 |
118,00 |
7.00 |
ÓLEO 5W30 SINTÉTICO DIESEL |
61,00 |
427,00 |
1.00 |
Extintor 2Kg
Finalidade: Ref. a produtos para veículo do transporte escolar. |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2022 |
Filtro óleo motor ÓLEO 5W30 SINTÉTICO DIESEL Extintor 2Kg
Finalidade: Ref. a produtos para veículo do transporte escolar. |
740,00 |
|
|
07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01270; |
|
740,00 |
|
10/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3624/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856554 |
|
|
740,00 |
TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.