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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3624 Data de lançamento: 03/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro óleo motor 118,00 118,00
7.00 ÓLEO 5W30 SINTÉTICO DIESEL 61,00 427,00
1.00 Extintor 2Kg Finalidade: Ref. a produtos para veículo do transporte escolar. 195,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2022 Filtro óleo motor ÓLEO 5W30 SINTÉTICO DIESEL Extintor 2Kg Finalidade: Ref. a produtos para veículo do transporte escolar. 740,00
07/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/01270; 740,00
10/06/2022 Pagamento de Empenho 3624/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856554 740,00
TOTAL 740,00 740,00 740,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.