Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3625 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Suporte com Rolamento Cardam 40mm |
210,00 |
210,00 |
1.00 |
Cruzeta cardã 5-263X5 |
341,00 |
341,00 |
1.00 |
Recarga de extintor 4kg
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2022 |
Suporte com Rolamento Cardam 40mm Cruzeta cardã 5-263X5 Recarga de extintor 4kg
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. |
626,00 |
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07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01272; |
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626,00 |
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10/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3625/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856554 |
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626,00 |
TOTAL |
626,00 |
626,00 |
626,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.