Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3642 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviços de sonorização
Finalidade: Ref. a divulgação volante da Abertura da Semana Cultural. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2022 |
Serviços de sonorização
Finalidade: Ref. a divulgação volante da Abertura da Semana Cultural. |
500,00 |
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07/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/047; |
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500,00 |
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10/06/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856551
PAGTO. REF. EMPENHO 3642/2022
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA - 11998 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.