Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FALUBI COMERCIO DE SERVIÇOS EM ANALISE DE CREDITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3660 |
Data de lançamento: |
07/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE CRÉDITO JUNTO AO SERASA |
614,84 |
614,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE CRÉDITO JUNTO AO SERASA |
614,84 |
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07/06/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE CRÉDITO JUNTO AO SERASA
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614,84 |
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10/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2022
FALUBI COMERCIO DE SERVIÇOS EM ANALISE DE CREDITO LTDA - 12355 |
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614,84 |
TOTAL |
614,84 |
614,84 |
614,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.