Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LUIS FERNANDO FLORENCIO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3689 |
Data de lançamento: |
09/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cabo de mareta
Finalidade: ref. aquisição de ferramenta para a secretaria de obras do interior |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2022 |
Cabo de mareta
Finalidade: ref. aquisição de ferramenta para a secretaria de obras do interior |
40,00 |
|
|
09/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041011333; |
|
40,00 |
|
14/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3689/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.