Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3692 |
Data de lançamento: |
09/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Assessoria
Finalidade: ref. gestão, assessoria e suporte em telecom mês 06/22 |
501,40 |
501,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2022 |
Assessoria
Finalidade: ref. gestão, assessoria e suporte em telecom mês 06/22 |
501,40 |
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09/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/202220050; |
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501,40 |
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15/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2022
CONTEL TELECOM LTDA - 12336 |
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501,40 |
TOTAL |
501,40 |
501,40 |
501,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.