Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3711 |
Data de lançamento: |
10/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CARIMBO AUTENTICADO TRODAT 4913
Finalidade: ref. material de expediente |
48,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2022 |
CARIMBO AUTENTICADO TRODAT 4913
Finalidade: ref. material de expediente |
144,00 |
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10/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041057476; |
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144,00 |
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14/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3711/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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144,00 |
TOTAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.