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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3721 Data de lançamento: 13/06/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Elzi C M Pagnussatt 13/06/2022. 0,00 1.364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Elzi C M Pagnussatt 13/06/2022. 1.364,00
13/06/2022 Folha Exoneração Elzi C Morgan Pagnussatt.13/06/2022 1.364,00
15/06/2022 Pagamento de Empenho 3721/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858183 1.364,00
TOTAL 1.364,00 1.364,00 1.364,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.