Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3722 |
Data de lançamento: |
13/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Elzi C M Pagnussatt 13/06/2022. |
0,00 |
2.273,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Elzi C M Pagnussatt 13/06/2022. |
2.273,33 |
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13/06/2022 |
Folha Exoneração Elzi C Morgan Pagnussatt.13/06/2022 |
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2.273,33 |
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13/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
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13,72 |
13/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
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186,41 |
15/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3722/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858183 |
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2.073,20 |
TOTAL |
2.273,33 |
2.273,33 |
2.273,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/06/2022 |
13,72 |
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Lançada |
INSS SERVIDORES |
13/06/2022 |
186,41 |
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Lançada |
TOTAL |
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200,13 |
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