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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SELOEI MARIA ROSA DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3726 Data de lançamento: 13/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
39.00 Refeições Finalidade: Ref. a lanche da manhã, almoço e lanche da tarde fornecido aos alunos participantes da COOPERISA em encontro entre escolas cooperativas, dia 25/05 no Parque de Eventos Délio e Gema Dendena. 70,00 2.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2022 Refeições Finalidade: Ref. a lanche da manhã, almoço e lanche da tarde fornecido aos alunos participantes da COOPERISA em encontro entre escolas cooperativas, dia 25/05 no Parque de Eventos Délio e Gema Dendena. 2.730,00
15/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/021; 2.730,00
21/06/2022 Pagamento de Empenho 3726/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856561 2.730,00
TOTAL 2.730,00 2.730,00 2.730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.