Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3776 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Caixa de água de fibra 10.000L c/tampa BAKOF
Finalidade: Ref. a caixa de água de 10 mil litros para uso na EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. |
4.695,00 |
4.695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2022 |
Caixa de água de fibra 10.000L c/tampa BAKOF
Finalidade: Ref. a caixa de água de 10 mil litros para uso na EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. |
4.695,00 |
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20/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041107358; |
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4.695,00 |
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21/06/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856558
PAGTO. REF. EMPENHO 3776/2022
GUILHERME MARION ME - 12194 |
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4.695,00 |
TOTAL |
4.695,00 |
4.695,00 |
4.695,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.