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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDERSON PAZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3788 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Ref. 0,5 Diaria Viagem Santo Antônio da Patrulha Levar Paciente Internação veículo SPIN IXZ2019 287,10 143,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 Ref. 0,5 Diaria Viagem Santo Antônio da Patrulha Levar Paciente Internação veículo SPIN IXZ2019 143,55
15/06/2022 Ref. 0,5 Diaria Viagem Santo Antônio da Patrulha Levar Paciente Internação veículo SPIN IXZ2019 143,55
21/06/2022 Pagamento de Empenho 3788/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854667 143,55
TOTAL 143,55 143,55 143,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.