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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ERNANI JOSE MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3824 Data de lançamento: 20/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDAR ENGATE DA MANGA DE AR, TROCAR MANGA LEVANTA CAÇAMBA, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO- CAMINHÃO 1620 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2022 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDAR ENGATE DA MANGA DE AR, TROCAR MANGA LEVANTA CAÇAMBA, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO- CAMINHÃO 1620 450,00
20/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/042; 450,00
21/06/2022 Pagamento de Empenho 3824/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.