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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3887 Data de lançamento: 22/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Parafuso sextavado 16x160mm 12,40 12,40
1.00 Parafuso sextavado 16x100mm 13,40 13,40
2.00 Porca auto-travante Finalidade: ref. aquisição de peças para draga 1,70 3,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2022 Parafuso sextavado 16x160mm Parafuso sextavado 16x100mm Porca auto-travante Finalidade: ref. aquisição de peças para draga 29,20
22/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/0283892; 29,20
04/07/2022 Pagamento de Empenho 3887/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,20
TOTAL 29,20 29,20 29,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.