Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AMARILDO DALBERTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
402 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
Referente à meia diária para o funcionário para viagem à Porto Alegre no dia 05/01/2022, com o veículo SPIN IXZ2019, retornando no mesmo dia. |
287,10 |
143,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2022 |
Referente à meia diária para o funcionário para viagem à Porto Alegre no dia 05/01/2022, com o veículo SPIN IXZ2019, retornando no mesmo dia. |
143,55 |
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27/01/2022 |
Referente à meia diária para o funcionário para viagem à Porto Alegre no dia 05/01/2022, com o veículo SPIN IXZ2019, retornando no mesmo dia.
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143,55 |
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02/02/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2022
AMARILDO DALBERTO - 1084 |
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143,55 |
02/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854479
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2022
AMARILDO DALBERTO - 1084 |
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143,55 |
02/02/2022 |
PGT INDEVIDO. |
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-143,55 |
TOTAL |
143,55 |
143,55 |
143,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.