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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4211 Data de lançamento: 27/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CANTACT CRISTAL C/25 MTS 6,50 32,50
2.00 COLA INSTANTANEA 2GRS CARTELA 1,90 3,80
6.00 BLOCO AUTO ADESIVO 24,25 145,50
5.00 TINTA GUACHE 15 ML 5,70 28,50
1.00 BLOCO AUTO ADESIVO COM 100F. 9,94 9,94
9.00 PINCEL TIGRE AMARELO Finalidade: REF. MATERIAL PARA ARTESANATO COM GRUPOS DE CONVIÊNCIA DO CRAS 3,65 32,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2022 CANTACT CRISTAL C/25 MTS COLA INSTANTANEA 2GRS CARTELA BLOCO AUTO ADESIVO TINTA GUACHE 15 ML BLOCO AUTO ADESIVO COM 100F. PINCEL TIGRE AMARELO Finalidade: REF. MATERIAL PARA ARTESANATO COM GRUPOS DE CONVIÊNCIA DO CRAS 253,09
27/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/001181; 253,09
04/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2022 LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 253,09
TOTAL 253,09 253,09 253,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.