O Município de Alto Alegre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4216 Data de lançamento: 27/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro óleo motor 43,74 43,74
1.00 Fixador filtro 96,30 96,30
1.00 Elemento do filtro de ar 100,50 100,50
1.00 Limpa freio 90,00 90,00
1.00 Kit lubrificação 55,00 55,00
1.00 LIMPA EVAPORADOR DE AR 209,90 209,90
1.00 Anel do carter 3,20 3,20
9.00 ÓLEO MOTRIX PERFOMA S30W Finalidade: Ref peças para manutenção e revisão de veículo RENAULT MASTER JAO5A25 da sms 41,40 372,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2022 Filtro óleo motor Fixador filtro Elemento do filtro de ar Limpa freio Kit lubrificação LIMPA EVAPORADOR DE AR Anel do carter ÓLEO MOTRIX PERFOMA S30W Finalidade: Ref peças para manutenção e revisão de veículo RENAULT MASTER JAO5A25 da sms 971,24
28/06/2022 Conforme DANFE Nº 003/037168; 971,24
04/07/2022 Pagamento de Empenho 4216/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 971,24
TOTAL 971,24 971,24 971,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.