Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4226 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LUBRAX TOP TURBO 15W40 |
450,00 |
900,00 |
1.00 |
FILTRO TECFIL PEL 2002 |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
FILTRO TECFIL- PEC 3022
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA- CAMINHÃO PAC 2 |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2022 |
LUBRAX TOP TURBO 15W40 FILTRO TECFIL PEL 2002 FILTRO TECFIL- PEC 3022
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA- CAMINHÃO PAC 2 |
1.080,00 |
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28/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/0685; |
|
1.080,00 |
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06/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4226/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.080,00 |
TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.