Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
Número do empenho: | 4313 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
637.10 | Pintura de ligação com RR-2c, inclusive asfalto e transporte | 2,79 | 1.777,52 |
23.79 | Carga de concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 8,50 | 202,23 |
1492.23 | Transporte de CBUQ - DMT 63,33 km | 2,35 | 3.506,75 |
637.10 | Pintura de ligação com RR - 2c, inclusive asfalto e transporte | 2,79 | 1.777,52 |
25.39 | Concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, fornecimento e execução (e=3cm) | 1.387,00 | 35.210,24 |
841.04 | Transporte de materiais asfálticos - DMT 238,67 KM - excedente Finalidade: ref.Pavimentação Asfáltica nas ruas: HERCULES PASINATTO, RODOLFO CORAZZA, JOSÉ JUNGES, MAXIMO MORGAN, ALOÍSIO DICKEL, CECÍLIA QUADROS DA SILVA, PEDRO FAVETI, TRANQUILO GHENO | 0,57 | 479,39 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/07/2022 | Pintura de ligação com RR-2c, inclusive asfalto e transporte Carga de concreto betuminoso usinado quente - CBUQ Transporte de CBUQ - DMT 63,33 km Pintura de ligação com RR - 2c, inclusive asfalto e transporte Concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, fornecimento e execução (e=3cm) Transporte de materiais asfálticos - DMT 238,67 KM - excedente Finalidade: ref.Pavimentação Asfáltica nas ruas: HERCULES PASINATTO, RODOLFO CORAZZA, JOSÉ JUNGES, MAXIMO MORGAN, ALOÍSIO DICKEL, CECÍLIA QUADROS DA SILVA, PEDRO FAVETI, TRANQUILO GHENO | 42.953,65 | ||
01/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 3361; | 42.953,65 | ||
01/07/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4313/2022, TRAÇADO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 1.288,61 | ||
01/07/2022 | Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4313/2022, TRAÇADO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 490,92 | ||
01/07/2022 | Pagamento de Empenho 4313/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 41.174,12 | ||
TOTAL | 42.953,65 | 42.953,65 | 42.953,65 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 01/07/2022 | 1.288,61 | Lançada | |
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 01/07/2022 | 490,92 | Lançada | |
TOTAL | 1.779,53 |