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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4313 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
637.10 Pintura de ligação com RR-2c, inclusive asfalto e transporte 2,79 1.777,52
23.79 Carga de concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 8,50 202,23
1492.23 Transporte de CBUQ - DMT 63,33 km 2,35 3.506,75
637.10 Pintura de ligação com RR - 2c, inclusive asfalto e transporte 2,79 1.777,52
25.39 Concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, fornecimento e execução (e=3cm) 1.387,00 35.210,24
841.04 Transporte de materiais asfálticos - DMT 238,67 KM - excedente Finalidade: ref.Pavimentação Asfáltica nas ruas: HERCULES PASINATTO, RODOLFO CORAZZA, JOSÉ JUNGES, MAXIMO MORGAN, ALOÍSIO DICKEL, CECÍLIA QUADROS DA SILVA, PEDRO FAVETI, TRANQUILO GHENO 0,57 479,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 Pintura de ligação com RR-2c, inclusive asfalto e transporte Carga de concreto betuminoso usinado quente - CBUQ Transporte de CBUQ - DMT 63,33 km Pintura de ligação com RR - 2c, inclusive asfalto e transporte Concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, fornecimento e execução (e=3cm) Transporte de materiais asfálticos - DMT 238,67 KM - excedente Finalidade: ref.Pavimentação Asfáltica nas ruas: HERCULES PASINATTO, RODOLFO CORAZZA, JOSÉ JUNGES, MAXIMO MORGAN, ALOÍSIO DICKEL, CECÍLIA QUADROS DA SILVA, PEDRO FAVETI, TRANQUILO GHENO 42.953,65
01/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 3361; 42.953,65
01/07/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4313/2022, TRAÇADO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1.288,61
01/07/2022 Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4313/2022, TRAÇADO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 490,92
01/07/2022 Pagamento de Empenho 4313/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 41.174,12
TOTAL 42.953,65 42.953,65 42.953,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 01/07/2022 1.288,61 Lançada
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/07/2022 490,92 Lançada
TOTAL   1.779,53