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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4339 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Executivo Ferias mes de Julho 2022. 0,00 932,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Executivo Ferias mes de Julho 2022. 932,68
01/07/2022 REf. Folha Executivo Ferias mes de Julho 2022. 932,68
05/07/2022 Pagamento de Empenho 4339/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 932,68
TOTAL 932,68 932,68 932,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.