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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4462 Data de lançamento: 05/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro do diesel c/ sedimentador 109,80 109,80
1.00 Filtro Combustível 129,00 129,00
3.50 Óleo do motor 15w40 Finalidade: Ref. a produtos para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. 38,00 133,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2022 Filtro do diesel c/ sedimentador Filtro Combustível Óleo do motor 15w40 Finalidade: Ref. a produtos para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. 371,80
06/07/2022 Conforme DANFE Nº 001/01279; 371,80
07/07/2022 Pagamento de Empenho 4462/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 371,80
TOTAL 371,80 371,80 371,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.