Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4518 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
SILO PLASTICO SUPERSILO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ÍNDIOS |
13,50 |
94,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2022 |
SILO PLASTICO SUPERSILO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ÍNDIOS |
94,50 |
|
|
08/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0285078; |
|
94,50 |
|
15/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4518/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
94,50 |
TOTAL |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.